Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach w 2015 roku
Nr kontroli: R.1711.01.15.2015
Gospodarka finansowo-księgowa za 2014 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 02 do 27 listopada 2015 r. przeprowadzili w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym szczególnie zaangażowania wydatków budżetowych, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2014 r.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 61.494,40 zł. Szczegółowo sprawdzono wydatki dotyczące zakupu pozostałych środków trwałych i oprogramowania komputerowego.
Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.15.2015 z przeprowadzonej kontroli.
Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa. W pozostałym zakresie również nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.