Nr kontroli: R.1711.01.11.2015

Gospodarka finansowo-księgowa za 2014 r.

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia                    

 

 

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w dniach od 7 do 21 września 2015 roku przeprowadzili w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym szczególnie zaangażowania wydatków budżetowych, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2014 r.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2014 r. objęła wydatki na łączną kwotę 143.817,97 zł.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania i ewidencjonowania wydatków objętych kontrolą.

W ramach kontroli sprawozdań sprawdzono zgodność bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2014 r., a także sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (RB-28S) i sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (RB-27S) za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r. z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości.